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【判断题】

内部审计是内部控制五要素中风险评估的重要组成部分。

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举一反三

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【多选题】内部审计的组织形式有( )。

A.
分权型
B.
自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合

【多选题】单位内部审计的形式包括_______。

A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
专题性审计

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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A.
分权型
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自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合
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A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
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控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
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监督
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A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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