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【单选题】

(一)资料:2014年2月初,某审计组对丙公司2013年度财务收支进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:【资料1】审计实施方案对货币资金业务的具体审计程序及所要实现的审计目标做出安排,部分摘录如下:(1)运用分析程序,检查银行存款期末余额的总体合理性(2)抽查现金日记账并追查至原始凭证,检查现金收支业务记录的完整性(3)查验收款凭证、付款凭证是否连续编号,检查收付款业务授权控制的有效性(4)函证银行存款账户,检查银行存款的真实性【资料2】审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到(1)出纳员和会计人员分别保管支票和印章(2)出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账(3)会计人员编制银行存款余额调节表(4)会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务【资料3】审计人员对库存现金进行突击盘点的结果如下:(1)盘点时现金日记账余额为4300元(2)库存现金盘点数是2700元(3)除一张2013年11月经销售经理签字批准的金额为3500元的差旅费借据外,无其他未入账凭证(4)在保险柜中发现一本个人活期存折,2013年10月9日开户,户名为出纳员姓名,开户当天又存入现金8000元,经询问是边角料变卖收入【资料4】审计人员收到举报,称丙公司领导2013年10月初擅自决定将本公司50万元资金通过银行转账借给其亲属开设的公司周转使用,2013年10月底归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。“资料4”中,为核实此问题,获取有效证据,审计人员应实施的程序是( )。

A.
抽查现金日记账记录,追查至收付款凭证
B.
抽查收付款凭证,追查至银行存款日记账记录
C.
将银行对账单与银行存款日记账核对
D.
将银行存款日记账和总账进行核对
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举一反三

【单选题】内部审计属于内部控制要素中的()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
对内部控制的监督

【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。

A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户

【单选题】内部控制的控制环境不包括()

A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务

【多选题】在对银行存款余额实施函证程序的过程中,下列做法正确的有( )。

A.
对本年度已经清户的甲银行账户采用消极式函证,对其他有余额的银行存款账户采用积极式函证
B.
对所有银行存款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)实施函证程序
C.
由被审计单位代为填写银行询证函并加盖公章后,交由注册会计师复核并直接发出和回收
D.
银行询证函回函结果表明并不存在差异,注册会计师就可以确定银行存款余额是没有问题的

【单选题】管理人内部控制的内部环境因素不包括()

A.
内控文化
B.
风险分析
C.
治理结构
D.
人力资源政策

【单选题】下列不属于内部控制组成要素的是( )。

A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统

【多选题】F注册会计师对银行存款余额实施函证程序,以下做法正确的有( )。

A.
以公司名义寄发银行询证函
B.
除余额为零的银行账户外,对公司所有银行存款账户实施函证
C.
由公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并收回
D.
如果银行询证函回函表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的

【多选题】内部控制的五要素包括()。

A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督

【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节

A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
【单选题】内部控制的控制环境不包括()
A.
组织结构
B.
职权与责任的分配
C.
交易授权
D.
人力资源政策与实务
【多选题】在对银行存款余额实施函证程序的过程中,下列做法正确的有( )。
A.
对本年度已经清户的甲银行账户采用消极式函证,对其他有余额的银行存款账户采用积极式函证
B.
对所有银行存款(包括零余额账户和在本期内注销的账户)实施函证程序
C.
由被审计单位代为填写银行询证函并加盖公章后,交由注册会计师复核并直接发出和回收
D.
银行询证函回函结果表明并不存在差异,注册会计师就可以确定银行存款余额是没有问题的
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治理结构
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A.
内部环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息系统
【多选题】F注册会计师对银行存款余额实施函证程序,以下做法正确的有( )。
A.
以公司名义寄发银行询证函
B.
除余额为零的银行账户外,对公司所有银行存款账户实施函证
C.
由公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并收回
D.
如果银行询证函回函表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
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控制环境
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风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
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监督
【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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