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【判断题】
内部审计有效性和整改情况应纳入公司治理和内部控制整体有效性评估和监管评级。
A.
正确
B.
错误
题目标签:
内部控制
公司治理
内部审计
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参考答案:
举一反三
【单选题】公司治理的核心是()。
A.
股东结构
B.
利益相关者相互制衡
C.
董事会建设
D.
监督机制完善
查看完整题目与答案
【单选题】注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是( )。
A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
查看完整题目与答案
【多选题】公司治理监管包括()。
A.
公司是否按照有关法律法规的要求建立起了组织机构健全的法人治理结构
B.
公司是否明确股东会的职权范围和议事规则,股东是否严格履行义务
C.
公司监事会或执行监事是否切实履行监督职责
D.
公司是否建立有效制度防范不正当关联交易
查看完整题目与答案
【多选题】内部审计的组织形式有( )。
A.
分权型
B.
自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合
查看完整题目与答案
【多选题】单位内部审计的形式包括_______。
A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
专题性审计
查看完整题目与答案
【判断题】内部审计的审计职能由查错防弊向增加价值转变。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】以下( )是内部审计的确认服务
查看完整题目与答案
【多选题】内部控制的五要素包括()。
A.
控制环境
B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
监督
查看完整题目与答案
【多选题】反洗钱内部审计包括哪些环节?
A.
检查发现问题
B.
通报问题
C.
跟踪整改
D.
责任认定
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱内部控制考试题目
【单选题】以下哪种情形代表了薪酬部门内部控制的薄弱环节
A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
薪金支票由员工的直接管理员发放。
C.
薪金记录要每季度与税收报告核对。
D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
查看完整题目与答案
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A.
记录应收账款的人员不得兼任出纳
B.
收取客户支票与收取客户现金由不同人员担任
C.
请客户将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D.
公司收到客户支票后立即寄送收据给客户
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A.
公司是否按照有关法律法规的要求建立起了组织机构健全的法人治理结构
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公司是否明确股东会的职权范围和议事规则,股东是否严格履行义务
C.
公司监事会或执行监事是否切实履行监督职责
D.
公司是否建立有效制度防范不正当关联交易
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A.
分权型
B.
自上而下
C.
集权型
D.
自下而上
E.
上下结合
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A.
部门调查
B.
定期性审计
C.
日常性审计
D.
周期性审计
E.
专题性审计
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A.
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A.
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B.
风险评估
C.
控制活动
D.
信息与沟通
E.
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B.
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C.
跟踪整改
D.
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A.
薪酬部门人员要轮换其职务。
B.
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C.
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D.
时间记录职能是独立于薪酬部门的。
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